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主数据管理规定办法

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简介:
《主数据管理规定办法》旨在规范企业内部主数据的创建、维护和使用流程,确保信息的一致性与准确性,提升业务运营效率及决策支持能力。 主数据管理办法旨在规范企业内部主数据的管理流程,确保各类业务系统间的数据一致性、准确性和完整性。通过建立统一的数据标准与规则,减少冗余数据和错误信息的发生,提高整体运营效率,并支持企业的决策分析需求。 此外,该办法还明确了各部门在主数据管理工作中的职责分工及协作机制,有助于推动跨部门之间的沟通合作;同时强调了对敏感信息安全保护的重要性,在保障业务连续性的同时防止泄露风险。总之,《主数据管理办法》为企业构建了一个高效、安全的数据管理框架体系。

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    《主数据管理规定办法》旨在规范企业内部主数据的创建、维护和使用流程,确保信息的一致性与准确性,提升业务运营效率及决策支持能力。 主数据管理办法旨在规范企业内部主数据的管理流程,确保各类业务系统间的数据一致性、准确性和完整性。通过建立统一的数据标准与规则,减少冗余数据和错误信息的发生,提高整体运营效率,并支持企业的决策分析需求。 此外,该办法还明确了各部门在主数据管理工作中的职责分工及协作机制,有助于推动跨部门之间的沟通合作;同时强调了对敏感信息安全保护的重要性,在保障业务连续性的同时防止泄露风险。总之,《主数据管理办法》为企业构建了一个高效、安全的数据管理框架体系。
  • 软件版本
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    《软件版本管理规定办法》旨在规范软件开发过程中的版本控制流程,确保软件质量与维护效率。该文件详细规定了代码提交、版本发布及回溯等操作准则,是团队协作和项目管理的重要依据。 为了加强软件版本管理,并规范相关工作流程,以提高维护质量并确保信息系统安全、可靠且高效地运行,特此制定本管理办法。
  • 标准
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    本规定旨在建立和维护统一的数据治理体系,通过制定和执行数据标准,确保组织内外部数据的质量、一致性和安全性,支持业务决策和发展。 数据治理-数据标准管理办法涵盖了流程、制度、改进及组织结构等方面的全面方案。
  • 质量.docx
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    该文档《数据质量管理规定》旨在规范和提升组织内部的数据管理标准,明确数据采集、处理、存储及应用过程中的质量要求与控制措施。 本段落内容涵盖数据质量的组织与职责,并详细介绍了数据质量定义、发现、分析及整改流程。
  • 安全.doc
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    《数据安全管理规定》是一份详尽指导企业如何保护和管理内部数据资产的安全规范文档,涵盖数据分类、访问控制及应急响应等关键领域。 自《数据安全法》颁布以来,许多企业正在寻找合适的数据安全管理方案。本段落旨在梳理并总结数据安全管理的基础知识,并提供一个企业的数据安全管理办法初稿供参考。有需要的用户可以下载该文档,在此基础上结合自身单位的具体情况进一步完善和制定适合自身的数据安全管理办法。
  • 电子保密.docx
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    《电子数据保密管理规定》旨在规范企业内部电子数据的安全存储与传输流程,确保敏感信息不被非法获取或泄露,维护公司信息安全。 《电子数据防泄密管理制度》是一项旨在保护企业电子数据安全、防止信息泄露的重要管理规定。该制度涵盖了电子数据的流转、传递、加密、解密、账号管理、日志监控以及违规处罚等多个方面,旨在规范员工行为,降低泄密风险。 制度明确了设立的目的:通过规范电子数据文档的管理流程和加强外发过程中的风险控制来保障信息安全。职责分工明确,综合业务部负责制定安全规定和管理流程,并维护防泄密系统;其他业务部门需遵守规定并执行加密策略。 在客户端管理方面,综合业务部统一安装文档安全客户端,并严禁终端用户私自破坏系统。客户端账号作为责任追溯的依据,不允许共享或转借,且与员工身份绑定以防止非法登录。当员工职务变动或离职时,账号应及时变更或注销。 对于加密文档管理,文档被分为普通加密文件和密级文档。普通文件主要用于一般性办公;而机密和绝密级别的文件则根据公司的保密规定设定不同权限,并仅授权人员可以访问。这些重要文档还需指定专人管理并定期备份以确保安全。 解密操作需遵循严格的审批流程:申请人须详细说明解密理由,由部门领导审核并通过电子流程批准。紧急情况下的解密也必须事后补办手续。此外,所有的解密和外发操作都会在服务器上记录日志以便于维护、备份及审查。 对于违规行为,制度设定了明确的处罚措施:轻度违规者将受到口头警告;严重违规可能导致通报批评、警告直至开除,并可能扣除月度奖金以强化员工保密意识并防止信息安全事故发生。 该制度由综合业务部负责解释且自颁布之日起生效。附有《文档解密审批单》,详述了解密申请的流程和责任人确认,确保整个解密过程合规透明。 电子数据防泄密管理制度是一套全面的安全保护机制,要求企业从技术、流程及管理上全方位保障电子数据安全,体现了现代企业对信息安全重视与应对策略。
  • 存储媒介.doc
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    《数据存储媒介管理规定》旨在规范和指导企业内部数据存储媒介的使用、维护及安全管理,确保信息资产的安全与高效利用。 数据存储介质管理制度旨在确保数据的安全性和机密性,并防止数据泄露、损失或破坏。该制度适用于所有涉密与非涉密的数据存储设备,包括但不限于服务器硬盘、台式电脑及笔记本的硬盘驱动器、移动硬盘、U盘以及用于备份的磁带和CD/DVD光盘等。 第一条:适用范围 本管理规定涵盖各类数据储存介质,无论其是否涉及机密信息。 第二条:责任归属 某某单位办公室(以下简称“办公室”)负责该制度的具体制定与修订工作。 第三条:使用规范 应严格遵守制造商提供的操作指南来正确使用各种存储设备,并避免将它们置于强电磁场、极端温度等不利环境中。 第四条:储存管理 根据信息类型和保密级别,采取不同的存放方式妥善保管数据介质。 第五条:移动介质管控 加强对外部使用的存储设备的监管力度,在内网与涉密网络中使用时要特别注意安全防护措施以符合业务需求及机密性要求。 第六条:登记注册 所有可移动的数据储存装置都需要进行详细的记录和编号管理,以便追踪其位置信息以及保管人员等数据。 第七条:等级标记 对于涉及秘密级别的外部存储设备必须明确标示保密级别,并严禁在非涉密电脑上使用。任何维修或报废处理都需遵循相关保密条例执行。 第八条:防止交叉操作 禁止将用于外网环境的移动储存装置接入内网和机密网络,以避免因混用而导致的安全隐患。 第九条:病毒检测 从外部存储设备读取文件之前,必须先经过防毒软件扫描检查确认无害后才能使用。 第十条:杜绝非法复制 严禁利用可携带式数据载体进行侵犯版权的程序或文档复制活动。 第十一条:禁止保存违法内容 不得将包含色情、政治敏感等非法信息的内容存储于外部介质中。 第十二条:加密保护措施 对含有重要个人信息的数据储存设备必须实施严格的加密处理,确保信息安全无虞。 第十三条:对外携带安全防护 在外使用移动数据装置时须特别注意防止未经授权的访问或泄露行为发生。 第十四条:备份策略管理 存放备份资料所用介质应置于指定的安全区域内,且不可随意放置在桌面等容易被发现的地方暴露于风险之中。 第十五条:电脑维修保护措施 当需要送修计算机设备时,务必先取出硬盘及其他移动存储装置以避免敏感信息泄露。对于包含机密数据的硬件,在进行维护或修理过程中必须有专人陪同监督确保安全无虞。 第十六条:废弃处理规程 在销毁不再使用的磁盘或其他可携式储存媒介前应采取物理方式彻底破坏其结构,以防潜在的信息泄密风险。 第十七条:条款解释权归属 本制度由某某单位负责最终解释说明工作。 第十八条:生效日期规定 该管理规范自公布之日起正式实施。
  • 机服务器运维.doc
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    该文档《主机服务器运维管理规定》旨在规范和指导企业内部主机服务器的日常维护与管理工作,确保系统的稳定性和安全性。通过明确职责分工、操作流程及应急方案,提升IT基础设施的服务质量与效率。 主机服务器运维管理制度 发布日期:2013年3月21日 执行日期:2013年3月21日 制定单位:XXXXX公司技术部 **前言** 为了规范励治支付公司的IT管理,明确各相关部门职责和业务流程,确保信息系统正常、高效且安全运行,并充分发挥其作用,特此制定了本管理制度。该制度由本公司技术部门提出、起草并负责解释。 主要编写人员包括董昱与启洋;审核人为宏涛;批准人是王骐恺。自发布之日起执行,任何在实施过程中遇到的问题和建议,请反馈至励治支付公司技术部。 **适用范围** 本管理制度规定了励治支付公司的IT使用规则及工作流程,并适用于其IT运维管理工作。所有相关人员必须严格遵守此制度,包括与信息安全相关的业务活动也应严格执行相关规定。 二、引用标准 以下列出的文件对于执行该管理规范是必要的: - 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 - 中华人民共和国国家安全法 - 中华人民共和国保守国家秘密法 - 计算机信息系统国际联网管理规定 - 中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定 - ISO27001标准/ISO27002指南 - 公通字[2007]43号 信息安全等级保护管理办法 - GB/T 21028—2007 信息安全技术——服务器安全技术要求 - GB/T 20269—2006 信息系统安全管理要求 - GB/T 22239—2008 信息系统安全等级保护基本要求 - GB/T 22240—2008 信息系统安全等级保护定级指南 **总则** 围绕公司打造经营型、服务型和一体化现代化的目标,保障信息化建设并提高运维能力。该制度旨在保证运维管理系统稳定运行,明确岗位职责,并提升系统可靠性和维护管理水平。 一、运维管理系统的范围 本系统主要针对网络设备、服务器、业务应用系统及客户端PC机进行管理和维护工作。 二、IT运维管理系统的维护职责 1. 系统管理人员负责硬件巡检与操作系统维护,处理故障并优化配置。确保数据库和应用程序的正常运行。 2. 应用管理人员则专注于用户权限管理以及数据备份等工作,并对应用层问题作出响应。 三、网络安全管理 1. 组织员工学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》,提高其防范意识。 2. 向用户提供安全知识教育,确保他们遵守相关规定并具备基础的网络安全技能。 3. 对信息发布系统进行严格审核以防止违规内容出现。 4. 数据业务部门需根据实际情况制定访问控制策略,并提交公司生产技术部审批后执行。 5-7条关于网络设备和主机的安全管理措施包括但不限于:限制非授权人员操作,设置复杂密码并定期更换;对防火墙配置做出相应调整时须经上级批准等。 8. 所有计算机均需安装杀毒软件,并确保数量与实际需求相符。 9. 启用实时监控功能,合理安排定时扫描频率,并在发现病毒后立即采取措施处理感染源。 10. 对于防护体系中的重要信息应进行有效管理以保证系统安全。